集团组织内审 为推进清廉医院建设助力

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根据集团审计工作计划和推进清廉医院建设工作安排,经集团党委讨论,决定于20218-10月对集团十家单位2019年到2020年的财经纪律、经济运行情况和工会经费实施内审,并重点对岱东分院和长涂分院进行院长离任审计,具体由集团纪委监督,财务管理中心组织实施,各院职能部门配合。以集团财务管理中心为班底的审计小组接到任务后,马上组织人员于817日下午在医技楼五楼财务科召开审计工作布置会议,会议由集团党委王建军副书记主持,集团纪委许华权书记全程参与。会上,王建军副书记对这次内审工作进行了具体的工作部署,并要求大家要认真对待这次审计工作,也希望通过此次内审,进一步提升集团的财务管理质量,促进集团各单位的长远发展。纪委许华权书记也对审计工作提出了要求,要求审计小组严格按照财务相关制度准则审计,严格遵守审计纪律,及时完成任务。最后,财务管理中心主任王芝君对内审工作作了具体要求,要求大家都要本着真实性和规范性的原则,对审计中发现的问题进行归类、收集,并在内审工作结束后总结分析。

次日,审计小组于医技综合楼5楼会议室开始了为期两个多月的审计工作。集团财务管理中心将克服此次审计工作量大、时间紧、任务重的困难,充分利用内部审计的有力契机,重点审计评价集团成立两年多来财务相关的制度运行和财经纪律实行情况,通过内部审计发现问题整改落实、完善制度,思考集团内部审计工作对于完善内部管理的重要意义。相信通过此次内部审计工作,集团内部财务管理体系能得到持续改进和进一步完善,及时发现并纠正工作中的错误,促进集团的各项工作更加规范运行。